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[单选题]

内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了《国际内部审计专业实务标准》()

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查

B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额

C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益

D.假定审计范围内的内部控制是充分的、有效的

答案
D、假定审计范围内的内部控制是充分的、有效的
更多“内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了《国际内部审计专业实务标准》()”相关的问题

第1题

内部审计师通过审计程序发现,一些证明文件缺失,且管理层无法找到这些文件,审计师决定在缺乏这些证明文件的情况下继续进行审计业务。根据《IIA职业道德规范》,这种行为违反了以下哪项要求?()

A.诚实

B.诚信

C.专业能力

D.胜任

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第2题

根据《专业实务框架》()

A.每名内部审计师的业绩都应该在每次审计业务结束之际得到评估。

B.每名内部审计师的业绩都应该至少每年评估一次。

C.每名内部审计师的业绩都应该至少每两年评估一次。

D.由首席审计执行官自主确定对每名内部审计师进行业绩评估的时间。

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第3题

内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?()

A.合适,因为在获取证据期间做好保密工作十分重要

B.合适,因为与舞弊调查有关的所有决定均应由审计委员会报告

C.不合适,因为内部审计师应该把中期发现直接向执行官报告

D.不合适, 因为所有舞弊情况均应向这位最高层管理人员报告

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第4题

lIA的道德规范中规定的行为规则()

A.是帮助内部审计师与被审计单位打交道的指南

B.是在任何情况下都必须遵守的规则

C.提供内部审计实务的基本原则

D.详细了解内部审计的责任

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第5题

首席审计执行官(CAE)正在考虑是否指派特定的内部审计师进行一家制造工厂的健康和安全审计。如果审计业务是在过去一年内进行的,那么下列哪项可能会使CAE认为审计师缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?()

A.内部审计师协助在设施中安装安全装置。

B.内部审计师出版了一本关于常见的制造风险以及如何预防这些风险的书籍。

C.内部审计师在制造单位举办了关于工作场所人身安全的培训课程。

D.内部审计师与审计委员会成员举行会议,向他们介绍常见的制造安全风险

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第6题

内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。

B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。

C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。

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第7题

1968年一些国家的政府审计机关在东京举行大会,通过了东京宣言,正式宣布()成立

A.内部审计师协会

B.国际会计师联合

C.最高审计机关国际组织

D.审计实务委员会

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第8题

内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是()

A.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查

B.一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快

C.在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议

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第9题

在风险评估过程中,以下哪项属于恰当的内部审计行为?Ⅰ.低风险区域委托给外部审计师负责,而高风险区域则由内部审计师来负责。Ⅱ.高风险区域应当与管理层、审计委员会要求优先考虑的问题一起纳入审计计划。Ⅲ.风险分析应当在确定年度审计工作计划时运用,因而只能每年开展一次()

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.只有Ⅲ

D.Ⅰ和Ⅲ

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第10题

一个制药组织的内部审计师被指派了一项审计业务,即评估该组织的一个实验室是否符合最高管理层制定的安全标准。实验室的安保很严格,不允许进行内部审计师认为必要的观察。根据《标准》,应遵循哪项程序以确保实验室得到适当的审计?()

A.如果审计安排在年度审计计划中,审计委员会可以忽略实验室经理的决定。

B.应修改审计程序,以允许在没有直接审计师观察的情况下,由实验室负责人验证是否符合《标准》。

C.审计师应完成所有其他审计活动,并记录无法访问设施的情况。

D.审计章程应规定内部审计师可以访问组织设施的条件

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第11题

下列哪项陈述正确地描述了最近在审计专业界出现的“危险信号(红旗标志)”这一新名词的特征?Ⅰ.危险信号(红旗标志)是与舞弊行为相关的项目或行为。Ⅱ.内部审计师应该对在审计业务中注意到的所有危险信号(红旗标志)进行记录。Ⅲ.许多危险信号(红旗标志)的性质是是“主观的”,即使是在计划合理并且按〈标准〉实施的审计过程中也有可能没有引起内部审计师的注意。

A.Ⅰ和Ⅱ

B.Ⅰ和Ⅲ

C.Ⅱ和Ⅲ

D.只有Ⅲ

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