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[单选题]

内部审计师通过审计程序发现,一些证明文件缺失,且管理层无法找到这些文件,审计师决定在缺乏这些证明文件的情况下继续进行审计业务。根据《IIA职业道德规范》,这种行为违反了以下哪项要求?()

A.诚实

B.诚信

C.专业能力

D.胜任

答案
D、胜任
解析:D正确。胜任要求内部审计师应当依据《国际内部审计专业实务标准》开展内部审计服务。违反的标准如下:2300-业务的实施 内部审计师必须识别、分析、评价并记录充分的信息,从而实现业务目标。2310-识别信息 内部审计师必须识别充分、可靠、相关且有用的信息,从而实现业务目标。2320-分析与评价 内部审计师必须基于适当的分析和评价,得出结论和业务结果
更多“内部审计师通过审计程序发现,一些证明文件缺失,且管理层无法找到这些文件,审计师决定在缺乏这些证明文件的情况下继续进行审计业务。根据《IIA职业道德规范》,这种行为违反了以下哪项要求?()”相关的问题

第1题

首席审计执行官(CAE)正在考虑是否指派特定的内部审计师进行一家制造工厂的健康和安全审计。如果审计业务是在过去一年内进行的,那么下列哪项可能会使CAE认为审计师缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?()

A.内部审计师协助在设施中安装安全装置。

B.内部审计师出版了一本关于常见的制造风险以及如何预防这些风险的书籍。

C.内部审计师在制造单位举办了关于工作场所人身安全的培训课程。

D.内部审计师与审计委员会成员举行会议,向他们介绍常见的制造安全风险

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第2题

一个制药组织的内部审计师被指派了一项审计业务,即评估该组织的一个实验室是否符合最高管理层制定的安全标准。实验室的安保很严格,不允许进行内部审计师认为必要的观察。根据《标准》,应遵循哪项程序以确保实验室得到适当的审计?()

A.如果审计安排在年度审计计划中,审计委员会可以忽略实验室经理的决定。

B.应修改审计程序,以允许在没有直接审计师观察的情况下,由实验室负责人验证是否符合《标准》。

C.审计师应完成所有其他审计活动,并记录无法访问设施的情况。

D.审计章程应规定内部审计师可以访问组织设施的条件

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第3题

在使用计算机的环境下,审计师要承担更多的角色。这些角色不包括以下哪项()

A.以计算机文件的形式向审计客户提供IRS;

B.使用计算机作为审计工具使得审计活动更有效率;

C.在审计过程中评估管理层对计算机系统的控制措施;

D.帮助管理层开发计算机控制措施。

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第4题

自三年前成立以来,内部审计部门目前正在进行首次外部质量保证审查。通过与一些在职审计师的访谈,审查团队了解到过去一年中发生的某些审计活动。以下哪项活动可能会影响质量保证审查团队对内部审计部门客观性的评估?()

A.在审计公司在办公室外增建一栋大楼的过程中,设施管理副总裁送给审计师一个印有公司标志的纪念杯。这些杯子分发给了所有参加动工仪式的员工。

B.一名内部审计师告诉审查团队,在工资审计期间,薪资经理与他联系了。该经理表示他正在寻找会计师为他的兼职业务准备财务报告。该内部审计师同意在非工作时间以较低的费用执行此项工作。

C.在审查了数据处理系统的安装后,审计师就控制标准提出了建议。在完成审计三个月后,被审计方要求审计师审查某些程序的充分性。审计师同意并执行了此审查。

D.要求审计师参加一个以减少公司因盗窃和收缩造成的库存损失为目的工作组,这是审计部门进行的第一次咨询任务。审计师的职责是就适当的控制技术向工作组提出建议

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第5题

公司有一个非常大的、分散的内部审计部门。管理层想应用一个计算机系统,从而方便审计师之间进行沟通。要求审计师能够将信息放入中央电子信息库中,这个信息库能够被所有的审计师访问。系统将使查询特定主题的信息变得十分容易。下面的()种系统能最大程度地满足这些需求

A.电子数据交换(EDI)

B.电子公告牌系统

C.传真/调制解调器软件

D.专有交换分机(PBX)

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第6题

内部审计师在对某公司进行的审计过程中发现该公司存在舞弊的迹象,但是有没有足够的证据来证实违法行为的发生,下列应该是内部审计师采取的行动是()

A.不向其他人说明这一现象,因为并没有证据来证实

B.不向管理层提及,因为可能会破坏双方的关系

C.在审计工作底稿中记录这一情况,但不向组织的内部权力机构反映其利害关系

D.向该组织的主管人员反映这一情况,以引起管理层的关注

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第7题

内部审计师在舞弊调查中发现,调查涉及的嫌疑人中有一位是审计师应该向其报告有关舞弊活动的高层管理人员。如果该审计师越过这位高层管理人员直接向审计委员会报告舞弊调查的中期发现,那么做合适吗?()

A.合适,因为在获取证据期间做好保密工作十分重要

B.合适,因为与舞弊调查有关的所有决定均应由审计委员会报告

C.不合适,因为内部审计师应该把中期发现直接向执行官报告

D.不合适, 因为所有舞弊情况均应向这位最高层管理人员报告

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第8题

内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是()

A.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查

B.一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快

C.在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议

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第9题

内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。

B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。

C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。

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