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[单选题]

首席审计执行官(CAE)正在考虑是否指派特定的内部审计师进行一家制造工厂的健康和安全审计。如果审计业务是在过去一年内进行的,那么下列哪项可能会使CAE认为审计师缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?()

A.内部审计师协助在设施中安装安全装置。

B.内部审计师出版了一本关于常见的制造风险以及如何预防这些风险的书籍。

C.内部审计师在制造单位举办了关于工作场所人身安全的培训课程。

D.内部审计师与审计委员会成员举行会议,向他们介绍常见的制造安全风险

答案
A、内部审计师协助在设施中安装安全装置。
解析:在不失去独立性和客观性的前提下,内部审计师可能偶尔会承担非审计责任,例如协助安装安全设备。然而,任何此类活动都应阻止审计师随后参与同一领域的确认业务,直至至少已经过去一年
更多“首席审计执行官(CAE)正在考虑是否指派特定的内部审计师进行一家制造工厂的健康和安全审计。如果审计业务是在过去一年内进行的,那么下列哪项可能会使CAE认为审计师缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?…”相关的问题

第1题

首席审计执行官正在设法建立一个能用于整个公司的标准化的审计程序,公司在各边远地区聘用了许多内部审计师。首席审计执行官想要选择一个程序,这个程序能鼓励多数内部审计师的参与、协调不同的观点,并鼓励接受因审计程序标准化而产生的变化。最为有效的实现首席审计执行官目标的决策过程是()

A.程序化决策;

B.应急方法;

C.集体辅助决策;

D.决策模型。

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第2题

新成立的内部审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述?()

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但应与董事会接触。

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员。

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员。

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告

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第3题

根据《专业实务框架》()

A.每名内部审计师的业绩都应该在每次审计业务结束之际得到评估。

B.每名内部审计师的业绩都应该至少每年评估一次。

C.每名内部审计师的业绩都应该至少每两年评估一次。

D.由首席审计执行官自主确定对每名内部审计师进行业绩评估的时间。

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第4题

新成立的审计部门正在起草章程,以下哪项是对写入章程的、恰当的组织地位作出的最佳表述()

A.首席审计执行官应该向首席执行官报告,但不应与董事会接触

B.首席审计执行官应该是董事会下属的审计委员会的成员

C.首席审计执行官应该是向首席财务官报告的参谋官员

D.首席审计执行官应该向行政副总裁报告

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第5题

首席审计执行官(CAE)正在考虑为全体内部审计人员提供不同的个人沟通技能培训方法。以下哪个方法是提供这种培训的最有效的手段?()

A.励志演讲者讲授的沟通演讲课程

B.由专业的沟通专家个别指导

C.解释沟通理论的自学小册子

D.基于计算机的人际关系技能培训

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第6题

首席审计执行官(CAE)收到了人力资源副总裁的咨询服务请求。副总裁希望内部审计部门建立退休金质量控制单位。该单位将对退休金团队小组的进行的退休金计算进行持续审查。CAE认为这是内部审计部门的章程中包含的咨询项目,因此接受了此责任。在同意执行此应质量保证退休金工作之前,CAE是否应获得高级管理层和委员会的批准?()

A.否,这项任务不在内部审计部门的服务范围内,而是管理层的职能

B.是,虽然CAE在现有的审计章程中包含了咨询服务,但这样一个大型项目仍需要个人批准。

C.是,CAE应在同意执行任何类型的咨询工作之前获得高级管理层的批准。

D.否,CAE在现有的审计章程中包含了该部门将执行咨询工作

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第7题

一个制药组织的内部审计师被指派了一项审计业务,即评估该组织的一个实验室是否符合最高管理层制定的安全标准。实验室的安保很严格,不允许进行内部审计师认为必要的观察。根据《标准》,应遵循哪项程序以确保实验室得到适当的审计?()

A.如果审计安排在年度审计计划中,审计委员会可以忽略实验室经理的决定。

B.应修改审计程序,以允许在没有直接审计师观察的情况下,由实验室负责人验证是否符合《标准》。

C.审计师应完成所有其他审计活动,并记录无法访问设施的情况。

D.审计章程应规定内部审计师可以访问组织设施的条件

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第8题

首席审计执行官(CAE)受雇于另一个组织。在下一个计划周期中,CAE根据其在先前职位上的工作,向委员会提交审计章程和计划,供委员会批准。最有可能的结果是什么?()

A.内部审计机构与委员会和高级管理层的期望和风险偏好之间的冲突

B.在引入外部意见和程序的基础上,提高内部审计工作的质量

C.增加组织不遵守当地法律和法规的风险

D.降低效率或内部审计机构实现年度目标的能力

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第9题

如果面临强加的审计范围限制时,首席审计执行官应该()

A.推迟该审计业务,直至该限制消除为止。

B.向董事会的审计委员会报告该范围限制所造成的潜在影响。

C.增加对可疑活动进行审计的频率。

D.为该业务分派更多有经验的审计人员

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第10题

审计委员会最有可能参与对以下哪项内容的审批工作()

A.审计人员的提拔和加薪。

B.内部审计报告中审计发现和审计建议。

C.审计工作时间表。

D.任命首席审计执行官。

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