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[单选题]

一个制药组织的内部审计师被指派了一项审计业务,即评估该组织的一个实验室是否符合最高管理层制定的安全标准。实验室的安保很严格,不允许进行内部审计师认为必要的观察。根据《标准》,应遵循哪项程序以确保实验室得到适当的审计?()

A.如果审计安排在年度审计计划中,审计委员会可以忽略实验室经理的决定。

B.应修改审计程序,以允许在没有直接审计师观察的情况下,由实验室负责人验证是否符合《标准》。

C.审计师应完成所有其他审计活动,并记录无法访问设施的情况。

D.审计章程应规定内部审计师可以访问组织设施的条件

答案
D、审计章程应规定内部审计师可以访问组织设施的条件
解析:内部审计章程应规定内部审计师可以接触设施的权限。由于审计工作需要进入实验室,因此应根据管理层、内部审计机构和实验室之间的协议修改章程,并由审计委员会或委员会批准。如果实验室存在危险,可能需要采取一些安全预防措施
更多“一个制药组织的内部审计师被指派了一项审计业务,即评估该组织的一个实验室是否符合最高管理层制定的安全标准。实验室的安保很严格,不允许进行内部审计师认为必要的观察。根据《标准》,应遵循哪项程序以确保实验室…”相关的问题

第1题

内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。

B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。

C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。

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第2题

内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是()

A.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查

B.一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快

C.在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议

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第3题

内部审计机构应当向组织适当管理层报告内部控制审计结果。一般情况下,全面内部控制审计报告应当报送组织董事会或者最高管理层。包含有重大缺陷认定的专项内部控制审计报告在报送组织适当管理层的同时,也应当报送董事会或者最高管理层()
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第4题

审计师在以下哪种情况下说明也许缺乏客观性()

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,审计师对其进行检查

B.前任采购助理调入审计部门四个月后,对采购业务的控制进行检查

C.审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

D.编制工资单的会计职员,协助审计师确认小型电动机的实际库存量

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第5题

在评估内部审计部门独立性时,质量审查小组要考虑许多因素。以下哪个因素在判断一个内部审计部门的独立性时对于评估的影响最小?()

A.在给审计师分配任务时使用的标准。

B.对审计师沟通技能的培训程度。

C.审计工作底稿和审计报告的关系。

D.不偏不倚的审计判断

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第6题

内部审计与外部审计的协调工作,应当在组织董事会或者最高管理层的支持和监督下,由具体组织实施()

A.监事长

B.行长(主任)

C.理事长

D.内部审计机构负责人

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第7题

根据《专业实务框架》()

A.每名内部审计师的业绩都应该在每次审计业务结束之际得到评估。

B.每名内部审计师的业绩都应该至少每年评估一次。

C.每名内部审计师的业绩都应该至少每两年评估一次。

D.由首席审计执行官自主确定对每名内部审计师进行业绩评估的时间。

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第8题

首席审计执行官(CAE)正在考虑是否指派特定的内部审计师进行一家制造工厂的健康和安全审计。如果审计业务是在过去一年内进行的,那么下列哪项可能会使CAE认为审计师缺乏参与审计业务所必需的独立性和客观性?()

A.内部审计师协助在设施中安装安全装置。

B.内部审计师出版了一本关于常见的制造风险以及如何预防这些风险的书籍。

C.内部审计师在制造单位举办了关于工作场所人身安全的培训课程。

D.内部审计师与审计委员会成员举行会议,向他们介绍常见的制造安全风险

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第9题

内部审计机构应当接受组织监事会或者最高管理层的领导和监督,并保持与监事会或者最高管理层及时、高效的沟通()
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第10题

自三年前成立以来,内部审计部门目前正在进行首次外部质量保证审查。通过与一些在职审计师的访谈,审查团队了解到过去一年中发生的某些审计活动。以下哪项活动可能会影响质量保证审查团队对内部审计部门客观性的评估?()

A.在审计公司在办公室外增建一栋大楼的过程中,设施管理副总裁送给审计师一个印有公司标志的纪念杯。这些杯子分发给了所有参加动工仪式的员工。

B.一名内部审计师告诉审查团队,在工资审计期间,薪资经理与他联系了。该经理表示他正在寻找会计师为他的兼职业务准备财务报告。该内部审计师同意在非工作时间以较低的费用执行此项工作。

C.在审查了数据处理系统的安装后,审计师就控制标准提出了建议。在完成审计三个月后,被审计方要求审计师审查某些程序的充分性。审计师同意并执行了此审查。

D.要求审计师参加一个以减少公司因盗窃和收缩造成的库存损失为目的工作组,这是审计部门进行的第一次咨询任务。审计师的职责是就适当的控制技术向工作组提出建议

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