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[单选题]

以下哪项行为违反了审计师的客观性?()

A.由于预算限制,缩小审计范围

B.参与为控制新的配送系统提出标准的工作组

C.继续在一个部门进行审计任务,审计师将很快晋升为负责人员

D.在合同执行之前审查采购代理商的合同草案

答案
C、继续在一个部门进行审计任务,审计师将很快晋升为负责人员
解析:晋升至运营部门的审计师不应继续对新部门进行审计,因为这是一种损害情况
更多“以下哪项行为违反了审计师的客观性?()”相关的问题

第1题

内部审计师在审计期间没有发现员工的舞弊行为。以下哪项结果表明内部审计师很可能违反了《国际内部审计专业实务标准》()

A.没有对审计范围内所有交易的业务开展详细的检查

B.确定审计范围内任何可能的舞弊都没有包括重大的金额

C.确定审计范围内扩展审计程序的成本会超出潜在的收益

D.假定审计范围内的内部控制是充分的、有效的

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第2题

内部审计师通过审计程序发现,一些证明文件缺失,且管理层无法找到这些文件,审计师决定在缺乏这些证明文件的情况下继续进行审计业务。根据《IIA职业道德规范》,这种行为违反了以下哪项要求?()

A.诚实

B.诚信

C.专业能力

D.胜任

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第3题

自三年前成立以来,内部审计部门目前正在进行首次外部质量保证审查。通过与一些在职审计师的访谈,审查团队了解到过去一年中发生的某些审计活动。以下哪项活动可能会影响质量保证审查团队对内部审计部门客观性的评估?()

A.在审计公司在办公室外增建一栋大楼的过程中,设施管理副总裁送给审计师一个印有公司标志的纪念杯。这些杯子分发给了所有参加动工仪式的员工。

B.一名内部审计师告诉审查团队,在工资审计期间,薪资经理与他联系了。该经理表示他正在寻找会计师为他的兼职业务准备财务报告。该内部审计师同意在非工作时间以较低的费用执行此项工作。

C.在审查了数据处理系统的安装后,审计师就控制标准提出了建议。在完成审计三个月后,被审计方要求审计师审查某些程序的充分性。审计师同意并执行了此审查。

D.要求审计师参加一个以减少公司因盗窃和收缩造成的库存损失为目的工作组,这是审计部门进行的第一次咨询任务。审计师的职责是就适当的控制技术向工作组提出建议

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第4题

以下哪项恰当地阐述了审计活动不参与系统开发程序的原因()

A.参与系统开发会影响审计独立性,并且在系统运行之后,审计师不能对其进行客观的评价

B.参与系统开发会拖延这个项目的进行

C.参与系统开发会使审计师成为应用程序的部分设计者,一旦系统有问题,审计师也会经受责备

D.以上答案都不对

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第5题

以下哪项活动不会削弱内部审计师的独立性()1、为新信息系统的应用提供控制标准;2、为运行新的计算机应用系统编写程序草图,以确保建立了合适的控制;3、在安装之前,对计算机新的应用程序进行复查

A.只有1

B.只有2

C.只有3

D.1和3

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第6题

审计师在以下哪种情况下说明也许缺乏客观性()

A.一个与主要客户相连结的新的电子数据交换程序运行之前,审计师对其进行检查

B.前任采购助理调入审计部门四个月后,对采购业务的控制进行检查

C.审计师建议制定控制和业绩考核标准,以便评估与某服务组织签订的处理工资和雇员津贴的合同

D.编制工资单的会计职员,协助审计师确认小型电动机的实际库存量

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第7题

某公司正计划在它的一个生产分公司开发并实施一个新的电算化采购订货系统。生产副总经理要求内部审计师加入负责实施该项目的小组。该小组是由来自财务、生产、采购和市场部门的代表组成的。首席审计执行官希望承担这一项目的工作,因此指派一名高级审计师加入并“在需要时”协助工作。假设该高级审计师实施了如下工作,如果作为事后审计要求他审查该采购订货系统,下述哪项可能会损害他的客观性()

A.帮助确定和说明控制目标。

B.测试系统开发标准的合规性。

C.审查系统和编程标准的充分性。

D.为新系统草拟运行程序。

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第8题

内部审计机构目前正在接手其成立三年依赖的第一次外部质量保证审查。在与一些审计职员的面谈中,审查小组了解到这三年来审计师们的一些行为,以下哪种行为将影响质量保证审查小组对该内部审计机构客观性的评价()

A.在工薪审计时一位内部审计师告诉审查小组,工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快。

B.在对公司办公室扩建工程的审计中,设备管理副总经理送给审计师一个公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工。

C.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成三个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查。

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,目的是解决减少公司存货被盗或减少损失的问题,这是内部审计机构承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关适当的控制措施的建议。

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第9题

内部审计部门目前正在接受自其成立五年以来的第一次外部质量保证审查。在与一些审计人员的面谈中,审查小组了解到这五年来审计师们的一些行为,下列行为中,将影响质量保证审查小组对该内部审计部门客观性的评价的是()

A.审查了一个数据处理系统的设置之后,内部审计师对控制标准提出建议。审计完成五个月之后,被审计单位要求审计师复查某些控制措施的充分性,审计师同意并实施了该复查

B.一位内部审计师告诉审查小组,在工薪审计时工薪经理来找他,表示他正在寻找一个会计来为他的兼职生意编制财务报表,该内部审计师同意做这项工作,以便在业余时间挣些外快

C.在对公司办公楼扩建工程的审计中,设备管理副经理送给审计师一个刻有公司名称的纪念杯。这种纪念杯曾在奠基仪式上发给了每个员工

D.内部审计师被要求参加一个工作小组,这是内部审计部门承接的第一项咨询性业务,审计师的任务是向工作小组提出有关的适当的控制措施的建议

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第10题

独立性使得审计师能作出不偏不倚的判断,这对于业务的恰当开展很重要以下哪项最有可能加强独立性()

A.政策要求审计师向首席审计执行官报告已经出现或经合理推断认为可能出现利益冲突和偏见的任何情况

B.政策阻止审计活动对已评价的系统的控制标准提出建议

C.组织政策允许将敏感性的经营业务外包

D.组织政策阻止员工从经营部门调入审计部门

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