更多“报销签批的基本流程是:经办人→部门主管(复核)→授权人(审批)→财务(审核)。()”相关的问题
第1题
员工日常报销,经办人持经相关部门登记后的原始凭证,由财务核算部主任审核、经办人分管院长和财务副院长审批后,交由出纳办理报销手续。()
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第2题
定额例外事项签批流程为:责任部门主管提出→职能会计评估认可→财务主管审核→总经理(或授权分管副总)批准。()
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第3题
经办人的部门主管负责审核报销单,对报销资料合规性、完整性、真实性、OA填写信息准确性等进行审核,并承担直接责任。()
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第4题
我行财务制度规定,财务开支都必须实现经办人、审核人、审批人分离()
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第5题
假冒授权人、有权审批人、客户签字(签章)或篡改签批内容的,造成不良后果的,给予开除处分。()
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第6题
分公司需明确集中核算审核岗与复核岗的岗位职责,人员不足时,对同一报销单据的审核人和复核人可以为同一人()
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第7题
最高签批人可按照信贷制度要求的限额转授权给总行(联社)的签批岗、审查岗、审查复核岗,也可将权限转授基层行社()
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第8题
在贷款人受托支付审核流程中,开户行客户部门负责人应逐项审核借款凭证要素,审核无误后,报()签批
A.客户经理
B.分管部门行长
C.信用发放有权签批人
D.客户部门副经理
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第9题
假冒授权人、有权审批人、客户签字(签章)或篡改签批内容的,给予撤职至留用察看处分;造成不良后果的,给予开除处分。()
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第10题
培训完成后,经办人拿发票、培训申请单至教育培训部审核培训预算执行情况,登记台账。审核通过后,经办人携报销单、发票等相关材料至财务部报销。()
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