A.每日账实核对
B.使用、作废情况的核对
C.自查营业终了及非营业时间,本人保管的重空凭证是否加锁入保险柜或金库保管
第6题
A.“9012内部账账号查询”
B.“9216尾箱余额查询”
C.“7116尾箱凭证库存查询”
D.“9011内部账明细查询”
第7题
A.进行账实核对后封包入保险箱(柜)或随尾箱入库保管。
B.进行账实核对,并换人复点,核对相符后双人共同封包入保险箱(柜)或随尾箱入库保管。
C.进行账实核对,并换人复点,核对相符后双人共同封包入抽屉保管。
D.进行账实核对后封包入抽屉保管。
E.无
F.无G.无H.无
第8题
A.柜员日终前自行对所保管重要空白凭证进行账实相符检查
B.运营主管或运营主管授权人对柜员和网点领用的重要空白凭证每周至少进行一次账实相符检查
C.网点负责人每月至少进行一次检查。检查包括:核对柜员重要空白凭证账实是否相符,网点凭证领、发、存手续完整合规情况等
D.主管行长对网点保管的重要空白凭证应进行定期或不定期的检查
第9题
A.9332
B.9331
C.7116
D.7115
第10题
A.柜员每日检查凭证尾箱账户余额与重要空白凭证实物库存数是否一致,有价单证账实是否一致;
B.保管柜员应每周检查代保管品是否账实相符,保管是否妥善;
C.柜员每日检查印章是否妥善保管
D.柜台经理应每月检查交接登记簿的交接历史记录,检查交接手续是否连续、齐全,是否有人监交,接交的柜员是否与其岗位相符。
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