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[单选题]

下列关于非居民企业核定征收企业所得税的税务处理,正确的是()

A.应纳税所得额=成本费用总额/(1+经税务机关核定的利润率)

B.应纳税所得额=收入总额/(1-经税务机关核定的利润率)

C.非居民企业会计资料健全可以查账征收的.税务机关有权核定其应纳税所得额

D.税务机关核定从事管理服务的非居民企业所得税时.可在 30%~50%间确定利润率

答案
D、税务机关核定从事管理服务的非居民企业所得税时.可在 30%~50%间确定利润率
更多“下列关于非居民企业核定征收企业所得税的税务处理,正确的是()”相关的问题

第1题

下列关于非居民企业提供劳务,采用核定征收企业所得税的税务处理,正确的是()

A.应纳税所得额=成本费用总额/(1+经税务机关核定的利润率)

B.应纳税所得额=收入总额/(1-经税务机关核定的利润率)X经税务机关核定的利润率

C.非居民企业会计资料健全可以查账征收的,税务机关有权核定其应纳税所得额

D.税务机关核定从事管理服务的非居民企业所得税时,可在30%~50%间确定利润率

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第2题

下列有关非居民企业所得税核定征收办法的表述,正确的有()

A.能够正确核算收入,但不能正确核算成本费用的,应纳税所得额=收入总额×经税务机关核定的利润率

B.能够正确核算成本费用,但不能正确核算收入总额的,应纳税所得额=成本费用总额÷(1-经税务机关核定的利润率)×经税务机关核定的利润率

C.能够正确核算经费支出总额,但不能正确核算收入总额和成本费用的,应纳税所得额=经费支出总额÷(1-经税务机关核定的利润率)×经税务机关核定的利润率

D.非居民企业与中国居民企业签订机器设备销售合同,同时提供设备安装劳务,销售合同未列明劳务费金额且无相关参照标准的,主管税务机关可以不低于合同总价款的10%为原则,确定非居民企业的劳务收入

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第3题

甲居民企业适用25%的企业所得税税率。2019年该企业向主管税务机关申报应纳税收入总额140万元,成本费用总额150万元。经税务机关检查,成本费用总额核算正确,但收入总额不能确定。税务机关对该企业采用以应税所得率方式核定征收企业所得税。应税所得率为25%。2019年该企业应缴纳的企业所得税税额是()万元

A.37.5

B.9.38

C.12.5

D.50

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第4题

某居民企业适用25%的企业所得税税率。2017年该企业向主管税务机关申报应纳税收入总额100万元,成本费用总额120万元。经税务机关检查,收入总额核算正确,但成本费用总额不能确定。税务机关对该企业采用以应税所得率方式核定征收企业所得税,应税所得率为20%。2017年该企业应缴纳的企业所得税税额为()万元

A.2.5

B.4

C.5

D.7.5

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第5题

某批发兼零售的居民企业,2010年度自行申报营业收入总额350万元,成本费用总额370万元,当年亏损20万元,经税务机关审核,该企业申报的收入总额无法核实,成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税,应税所得率为8%,该居民企业2010年度应缴纳企业所得税()万元

A.7.00

B.7.40

C.7.61

D.8.04

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第6题

某批发兼零售的居民企业(职工60人,资产500万元),2018年度自行申报营业收入总额720万元,成本费用总额740万元,当年亏损20万元,经税务机关审核,该企业申报的收入总额无法核实,成本费用核算正确。假定对该企业采取核定征收企业所得税,应税所得率为8%,该居民企业2019年度应缴纳企业所得税是()

A.0万元;

B.1.40万元;

C.3.22万元;

D.6.43万元;

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第7题

下列关于企业所得税优惠政策的说法符合政策规定的包括()

A.非居民企业不得享受小型微利企业优惠政策

B.核定征收企业所得税的纳税义务人不得享受小型微利企业优惠政策

C.符合条件的非营利组织从事营利性活动取得的收入,可作为免税收入,不并入应纳税所得额征税

D.外国投资者从外商投资企业分得的股息、红利一律免征企业所得税

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第8题

纳税人发生纳税义务,未按照规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的,税务机关可以核定征收企业所得税。()
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第9题

下列关于外国企业常驻代表机构的所得税处理,正确的有()

A.代表机构的利润率不得低于10%

B.代表机构应该在季度终了之日起30日内向主管税务机构据实申报缴纳企业所得税

C.代表机构的核定征收有两种方式,分别为经费支出换算收入和按收入总额核定应税所得额方式

D.采用经费支出方式核定所得额时,购进的汽车不得作为经费支出处理

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第10题

对发生纳税义务,未按照税收法律法规规定的期限办理纳税申报,经税务机关责令限期申报,逾期仍不申报的纳税人,税务机关有权采取核定征收方式征收企业所得税()
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