A.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的内部风险
B.审查企业是否能够及时识别经营活动中与实现内部控制目标相关的外部风险
C.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法系统分析风险
D.审查企业是否采用定性与定量相结合的方法合理确定风险应对策略
第2题
A.风险防范
B.风险识别
C.风险分析
D.风险应对
E.目标设定
第4题
A.控制环境
B.监控
C.风险评估
D.控制活动
第6题
A.风险评估
B.控制活动
C.内部环境
D.信息与沟通
第9题
A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况
B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统
C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同
D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜
第10题
A.投资评估与决策
B.风险管理
C.对经营活动及遵守法律法规情况的评价
D.监督内部控制并检查财务信息和经营信息
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