第1题
A.核销申报
B.核销审查
C.核销审批
D.账务处理
第3题
A.贷款发放情况,贷后检查监督情况和呆账形成过程及申报材料涉及的其他情况,并提出本部门意见
B.组织呆账材料审查.检查和呆账的日常管理工作
C.对申报材料的会计凭证.会计信息进行审核并负责呆账核销相关会计账务处理.呆账准备金的管理和呆账损失税前扣除申报等工作。
D.对申报核销的不良贷款形成责任.损失责任进行审计,出具审计意见或审计底稿
第4题
A.信贷合同专用章
B.一级支行公章
C.信贷部门公章
D.审核章
第5题
A.①②③④
B.②①③④
C.①③②④
D.②③①④
第6题
A.织相关信贷业务部门或机构按照相关要求准备拟核销呆账材料
B.初步审核后,编制拟核销贷款呆账清单,提交合规部门审查
C.根据合规审查意见,对符合核销条件并同意核销的呆账进行汇总和整理
D.填制呆账核销清单,连同核销材料,报有权机构或有权人审批
第8题
A.本机构主要负责人
B.分管行领导
C.上级行业务归属部门
D.上级行办公室
第9题
A.ATII、一级
B.ABIS、一级
C.ATII、二级
D.ABIS、二级
第10题
A.负责审查分支行同意的授信业务
B.负责审议分支行出具的授信业务《贷前调查报告》
C.有权对分支行提交的授信业务进行质询
D.负责对分支行提交的授信业务作出决议或意见,并指定专门部门以书面等形式向分支行反馈
E.负责向分支行反馈总行授信审查委员会审查意见,并督促、核实分支行的整改落实情况
为了保护您的账号安全,请在“上学吧”公众号进行验证,点击“官网服务”-“账号验证”后输入验证码“”完成验证,验证成功后方可继续查看答案!