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[多选题]

以下关于工厂质量体系推进通用部分,审计内容涉及的“机会点关闭及工厂交叉评审”,描述正确的有()

A.上一次审计问题输出的行动计划,包括纠正性行动,必要时输出预防性行动;审计结束21天之内制定行动计划

B.上一次审计问题输出的行动计划,行动计划必须有明确的责任人,完成时间

C.上一次审计问题输出的行动计划,行动计划必须不少于最近一次审计反馈给工厂的问题清单

D.审计过程中,专家组对每个模块上一次审计机会点已经评审关闭的行动计划进行抽查,验证这3个机会点对应的行动计划如实关闭(关闭机会点少于3个的模块,全部查看)

答案
ABCD
更多“以下关于工厂质量体系推进通用部分,审计内容涉及的“机会点关闭及工厂交叉评审”,描述正确的有()”相关的问题

第1题

下列关于商业银行内部审计频率描述正确的是()

A.每年必须开展

B.至少应每三年进行一次全面审计

C.每半年开展一次

D.至少应每一年进行一次全面审计

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第2题

以下关于溯源审计的描述,正确的是哪一项?()

A.在报文来回路径不一致的组网环境中,审计日志记录的内容是完整的

B.只有审计管理员才能配置审计功能和查看审计日志

C.在安全策略中,动作配置为deny的流量会进行审计策略处理

D.审计策略包括条件和动作两部分,对于条件部分,匹配任意一项条件即可执行响应动作

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第3题

以下关于FW审计行为的描述,正确的是哪一项?()

A.缺省情况下,HTTP状态码审计模式为缺省模式,只对常见HTTP状态码进行审计

B.缺省情况下,外发文件内容审计功能是默认开启的

C.缺省情况下,FW会对HTTP行为进行审计

D.新建或修改审计配置文件后,配置内容会立即生效

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第4题

内部审计部门应根据监管要求及本行风险状况确定审计重点,关于对每一分行及直属支行的审计频率说法正确的是()

A.每季至少一次

B.每两年至少一次

C.每年至少一次

D.每年至少两次

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第5题

下列关于审计委员会的说法正确的有()

A.审计委员会是董事会下辖的委员会

B.审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

C.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次

D.审计委员会应每年对其权限及其有效性进行复核

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第6题

主要是对中心、部门、车间及员工在执行制度、流程、规定、办法方面,以及在绩效考核、重点工作计划推进等方面存在问题进行的自查自纠的属于()

A.专职审计

B.直线审计

C.监督审计

D.专业审计

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第7题

最佳实践运行流程,自上而下包括:①本部发布评审结果,月度会回顾最佳实践申报情况,基于评审结果修订审计标准并组织审计;②工厂组织内化实施、跟踪、监控,月会回顾实施与申报的最佳实践;③车间/部门制定实施计划,修订SOP,月会回顾实施与申报的最佳实践;④员工按照优化后的SOP执行()

A.①②③④

B.①②④③

C.②①③④

D.②①④③

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第8题

根据《审计署关于内部审计工作的规定》,关于审计结果运用的说法正确的是()

A.审计机关对内部审计发现的问题一律不再在审计报告中反映

B.单位对内部审计发现的典型性、普遍性、倾向性问题,应当及时分析研究,制定和完善相关管理制度,建立健全内部控制措施

C.审计机关在审计中涉及国家机关、事业单位和国有企业三级以下单位时,可以不必评估被审计单位内部审计工作的质量,直接利用其内部审计力量和成果

D.对审计发现的问题和提出的建议,被审计单位应当及时整改,并将整改结果口头告知内部审计机构

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第9题

内部审计机构的工作报告应当概括、清晰地说明内部审计工作的开展以及内部审计资源的使用情况,不包括下列内容()

A.年度审计计划的执行情况

B.审计项目涉及范围及审计意见的总括说明

C.对组织业务活动、内部控制和风险管理的总体评价

D.审计中发现的差异和缺陷的汇总及其原因分析

E.审计发现的问题和建议

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第10题

关于消防救援队伍领导干部经济责任审计,以下说法正确的是()

A.领导干部经济责任审计分为任中审计和离任审计。

B.领导干部经济责任审计分为晋职审计、任期审计和离任审计

C.应当对被审计领导干部履行经济责任取得的成绩、存在的问题、问题的性质等作出审计评价。

D.应当对被审计领导干部履行经济责任取得的成绩、存在的问题、应负的责任等作出审计评价

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第11题

根据《中国银监会关于印发商业银行内部审计指引的通知》规定,内部审计人员不得参与有利益关系的审计项目,不得利用职权谋取私利,不得隐瞒审计发现的问题,做判断时允许缺少部分证据支持()

A.正确

B.错误

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