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[单选题]

以前。XYZ公司的内部审计部门负责为公司设计并安装电算化系统。一位新任审计委员会成员认为这项活动使他对内部审计部门的独立性产生怀疑。以下哪项活动最能消除审计委员会对独立性的这种担心()

A.只要内部审计师有胜任的专业知识,内部审计机构就应当继续涉及和安装其他计算机系统。

B.以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。

C.内部审计机构不应当指派那些设计和安装国工薪系统的审计师去实施工薪领域的审计。

D.内部审计机构不应该再为组织的任何系统设计程序。

答案
B、以后内部审计机构不应当再为组织涉及和安装计算机系统了。
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第1题

下列情况中,XYZ会计师事务所可能承接审计业务的是_______。

A.XYZ会计师事务所与A公司共同出资1000万元成立XA公司,A公司拟委托XYZ会计师事务所审计其2012年度财务报表

B.XYZ会计师事务所为B上市公司提供关于财务系统的内部审计服务,B公司拟委托XYZ会计师事务所审计其2012年度财务报表

C.XYZ会计师事务所前任主任会计师离职13个月后加入C上市公司,C公司拟委托XYZ会计师事务所审计其2012年度财务报表

D.XYZ会计师事务所代编了D上市公司的2012年度财务报表,D公司拟委托XYZ会计师事务所审计其2012年度财务报表

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第2题

__负责指导本行内部审计部门独立履行审计监督职能,并实施对本行内部审计部门的工作考评()

A.董事会

B.董事会审计委员会

C.高级管理层

D.监事会

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第3题

甲公司是一家非上市大型企业,为了提前实施《企业内部控制基本规范》,正在考虑设立审计委员会。下列各项关于甲公司设立审计委员会的具体方案内容中,正确的有()

A.在董事会下设立审计委员会

B.审计委员会的主要活动之一是核查对外报告规定的遵守情况

C.确保充分有效的内部控制是审计委员会的义务,其中包括负责监督内部审计部门的工作

D.审计委员会应当每两年对其权限及其有效性进行复核,并就必要的人员变更向董事会报告

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第4题

银行业金融机构()对内部审计的适当性和有效性承担最终责任,负责批准内部审计章程、中长期审计规划和年度工作计划等,为独立、客观开展内部审计工作提供必要保障,并对审计工作情况进行考核监督

A.董事会

B.审计委员会

C.首席审计官

D.内部审计部门

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第5题

凌云公司近年来不断加强企业内部控制体系建设,在董事会下设立了审计委员会。审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制自我评价情况,协调内部控制审计及其他相关事宜。根据COSO《内部控制框架》,凌云公司的上述做法属于内部控制要素中的()

A.控制环境

B.监控

C.风险评估

D.控制活动

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第6题

农商银行内部审计部门负责本行审计工作的组织与实施,对本行党委、董事会和审计委员会负责()

A.党委

B.董事会

C.审计委员会

D.合规风险管理委员会

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第7题

为了增强内部和外部审计部门的独立性,审计委员会的组成应该包括()

A.一个轮流上岗的董事会分委员或相应机构;

B.董事会中的外部董事加上公司高级职员;

C.来自所有重要部门的成员,具体来说,应该包括来自银行界、劳工界、监管机构、股东以及公司高级职员的代表;

D.董事会的公司外部董事或其他类似的监事会的成员。

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第8题

下列关于审计委员会的相关说法中,不正确的是()

A.审计委员会负责审查企业内部控制,监督内部控制的有效实施和内部控制的自我评价情况

B.审计委员会的职能是监督、评估和复核企业内的其他部门和系统

C.股东会应决定委派给审计委员会的责任,审计委员会的任务会因企业的规模、复杂性及风险状况而有所不同

D.审计委员会应每年至少与外聘及内部审计师会面一次,讨论与审计相关的事宜

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第9题

自三年前成立以来,内部审计部门目前正在进行首次外部质量保证审查。通过与一些在职审计师的访谈,审查团队了解到过去一年中发生的某些审计活动。以下哪项活动可能会影响质量保证审查团队对内部审计部门客观性的评估?()

A.在审计公司在办公室外增建一栋大楼的过程中,设施管理副总裁送给审计师一个印有公司标志的纪念杯。这些杯子分发给了所有参加动工仪式的员工。

B.一名内部审计师告诉审查团队,在工资审计期间,薪资经理与他联系了。该经理表示他正在寻找会计师为他的兼职业务准备财务报告。该内部审计师同意在非工作时间以较低的费用执行此项工作。

C.在审查了数据处理系统的安装后,审计师就控制标准提出了建议。在完成审计三个月后,被审计方要求审计师审查某些程序的充分性。审计师同意并执行了此审查。

D.要求审计师参加一个以减少公司因盗窃和收缩造成的库存损失为目的工作组,这是审计部门进行的第一次咨询任务。审计师的职责是就适当的控制技术向工作组提出建议

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第10题

下列因素,通常与评价内部审计人员的客观性无关的是()

A.内部审计人员是否曾经对被审计部门承担运营责任

B.治理层是否监督与内部审计相关的人事决策

C.内部审计活动是否经过适当的计划、监督、复核和记录

D.内部审计部门是隶属于审计委员会还是经理层

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