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[单选题]

在形成审计结论与建议时,应充分考虑审计项目相关的风险水平和重要性,对于被审计单位经营活动和内部控制中存在的严重差异和漏洞以及审计风险高的领域应当在审计报告中有重点的详细说明。同时,内部审计人员还要考虑被审单位接受审计建议、采取相应措施的成本与效益关系。指的是审计报告的()

A.实用性

B.建设性

C.重要性

D.清晰性

答案
C、重要性
更多“在形成审计结论与建议时,应充分考虑审计项目相关的风险水平和重要性,对于被审计单位经营活动和内部控制中存在的严重差异和漏洞以及审计风险高的领域应当在审计报告中有重点的详细说明。同时,内部审计人员还要考虑…”相关的问题

第1题

在终结审计之前,对于控制风险的最终评估水平,如与初步评估的结论不一致,注册会计师应当()

A.重新了解内部控制

B.重新确定重要性水平和可接受审计风险水平

C.重新执行控制测试

D.考虑是否追加相应的审计程序

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第2题

注册会计师在审计过程中,通常需要了解和测试被审计单位的内部控制,而内部审计是被审计单位内部控制的一个重要组成部分,内部审计的活动通常不包括()

A.投资评估与决策

B.风险管理

C.对经营活动及遵守法律法规情况的评价

D.监督内部控制并检查财务信息和经营信息

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第3题

内部审计机构和内部审计人员在检查和报告舞弊行为时,应当从下列方面保持应有的职业谨慎()

A.具有识别、检查舞弊的基本知识和技能,在实施审计项目时警惕相关方面可能存在的舞弊风险

B.根据被审计事项的重要性、复杂性以及审计成本效益,合理关注和检查可能存在的舞弊行为

C.运用适当的审计职业判断,确定审计范围和审计程序,以检查、发现和报告舞弊行为

D.发现舞弊迹象时,应当及时向适当管理层报告,提出进一步检查的建议

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第4题

计情况和资料如下:1.审计组调查该企业的内部控制情况后,认为内部控制较为健全合理,准备依赖内部控制进行审计,并据此将控制风险评估为低水平。同时按照该企业2010年度税后利润的10%确定重要性水平为90万元。审计组仅根据确定的控制风险水平和重要性水平编制了审计实施方案,确定了实质性程序的范围和重点。2.在现场进行实质性程序中,审计组发现该企业内部控制并不是十分有效,原来评估的控制

A.审计人员没有执行足够的实质性程序

B.审计人员执行过多的实质性程序

C.审计结论错误的可能性增大

D.审计效率降低

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第5题

《内部审计具体准则第2105号—结果沟通》所称的结果沟通,是指内部审计机构与被审计单位、组织适当管理层就审计发现和进行的讨论和交流()

A.审计结论

B.审计依据

C.审计意见

D.审计建议

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第6题

通常情况下,审计计划阶段的主要工作不包括()

A.初步评价被审计单位的内部控制制度

B.调查了解被审计单位的基本情况

C.确定重要性,分析审计风险

D.复核审计工作底稿,审计期后事项

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第7题

根据《内部审计实务指南第3号—审计报告》规定,审计报告不仅应当发现问题和评价过去,而且还应能解决问题和指导未来,应当针对被审计单位经营活动和内部控制的缺陷提出适当的改进建议,指的是审计报告的重要性()
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第8题

在制定审计实施方案前,内审人员应对被审计单位相关经营管理和内部控制情况进行必要的调查,在对重要性水平和风险进行评估的基础上,根据内部控制审计目标,确定审计的(),制定具体的审计程序、步骤和方法。

A.对象、门店和地点

B.范围、内容和重点

C.规模、数量和人员

D.时间、地点和目标

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第9题

有关财务报表审计中对舞弊的考虑,下列说法中不正确的是()

A.当识别和评估舞弊导致的重大错报风险时,注册会计师应当假定被审计单位在收入确认方面存在舞弊风险

B.注册会计师应当假定被审计单位在收入确认方面存在舞弊风险,并应当考虑哪些收入类别以及与收入有关的交易或认定可能导致舞弊风险

C.了解被审计单位对业绩衡量和评价的最重要的目的是考虑是否存在舞弊风险

D.小型被审计单位拥有的员工通常较少,限制了其职责分离的程度,被审计单位管理层凌驾于内部控制之上的可能性较大,因而注册会计师无须了解小型被审计单位的内部控制

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第10题

内部审计人员应当与被审计单位建立并保持良好的人际关系,获得被审计单位的理解、配合和支持,下列关于内部审计人员可以采取的有效沟通途径的表述,错误的是()

A.在了解被审计单位基本情况时,应当进行及时、有效的沟通和协调

B.通过询问、会谈、会议、问卷调查等沟通方式,了解被审计单位业务活动、内部控制和风险管理的情况

C.通过口头方式或者其他非正式方式,与被审计单位交流审计中发现的问题

D.在审计报告提交之前,以口头方式与被审计单位进行结果沟通

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