A.复核柜员
B.调入柜员
C.柜台经理
D.支行主管行长
第3题
A.凭证专管员必须在收到重要空白凭证的当天办理入库交易
B.交接双方必须当面清点现金实物并相互签章负责,在监控录像下进行交接
C.交接双方必须在记账凭证上签章确认
D.设置系统控制,现金调拨必须经过调出调入双方确认才可交易成功,由主管或事后监督认真审核柜员间现金调拨的真实性,并不定期查库(箱)
第5题
A.[7003现金收缴]
B.[7004柜员领用现金]
C.[7005柜员间现金调剂]
D.[7007柜员上缴现金]
第6题
A.认真审核99999钱箱柜员填制的现金调拨凭证申请内容与实际办理的现金调拨内容是否相符。
B.监督99999钱箱柜员和管库员对领入现金实物的交接和清点,并在辖内现金调拨凭证上签章确认。
C.监督99999钱箱柜员对上缴现金实物的清点、交接,并在相关凭证上签章确认。
D.监督查询调拨申请批复情况,监督在途现金有无异常情况。
E.监督营业中途离开网点的柜员轧账和交接,清点现金实物,及时上缴大额现金。
第8题
A.柜员清点核对解款出纳员交来的现金与现金调拨单正确无误后,任一柜员根据现金调拨单上的系统追踪号操作‘[021445]现金申请查询/录入’交易进行调入录入
B.申领柜员操作‘[921015]辖内现金调入复核’交易进行调入复核,完成现金调入记账并将现金入尾箱保管备用
C.现金调拨单的第二联交后台人员加盖预留印章及经办人员名章交由解款出纳人员带回现金管理中心库管员审核无误后作业务交易单附件
D.现金管理中心库管员在业务系统中操作‘[021065]现金中心辖内现金调出复核’交易进行现金调出复核
第9题
A.《现金调入凭证》
B.营业经理名章
C.网点负责人章
D.现金调拨申请单
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