A.现金总库管理员对现金进行全面盘点
B.凭证总库管理员对重要空白凭证进行全面盘点
C.凭证库房管理员对库房内的重要空白凭证进行盘点
D.未在柜员尾箱中保管的抵质押物品、有价单证及代保管有价物品等负责保管的柜员对其进行检查
第1题
A.柜面经理日终前对所保管的重要空白凭证进行账实检查
B.当班内勤行长对柜面经理保管的重要空白凭证每周至少进行一次账实检查。
C.营业机构负责人对柜面经理保管的重要空白凭证每月至少进行一次账实检查。
D.所属行运营管理部门至少每季对营业机构进行一次全面检查,每次检查比例不低于辖内营业机构柜面经理的30%,全年必须覆盖辖内所有营业机构柜面经理
第5题
A.清算中心负责人或会计主管对现金凭证总库(分辖区设总库的,应对辖区总库)和清算中心各柜员现金凭证尾箱的检查
B.会计检查辅导人员应对管辖的所有网点现金凭证库的检查C、信用社(支行)的主任(行长)或其授权的分管主任(行长)或会计主管对信用社(支行)本级和辖内至少一个分社(分理处、储蓄所)现金凭证库的检查
C.D、信用社(支行)主任(行长)或授权分管主任(行长)或会计主管对管辖的所有网点的抵质押品、业务印章、压数机等重要实物的检查
第6题
A.每日负责对支行日始(末)库存现金进行核对,对抵质押品出入库情况进行核对,对柜员持有现金、重要空白凭证等保管类实物进行抽查
B.每周对柜员持有的现金、重要空白凭证及有价单证进行全面检查,对新增印鉴卡建库情况进行核对;
C.每月对重要空白凭证大库、各类业务底卡、印鉴卡、抵质押品及待销毁等保管类实物进行全面检查,对柜员业务印章使用及保管情况进行突击检查
D.每季对核心系统、电子印鉴系统、人行账户管理系统账户信息进行核对
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