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[判断题]

商业银行内部审计结果应直接报告董事会,并根据银行工作需要决定是否报告监管部门。()

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第1题

商业银行内部审计部门应向监管部门提交以下报告()

A.重要审计发现及其整改情况

B.向董事会提交的全面审计工作报告

C.外部机构对银行的审计报告

D.内部审计质量自我评价报告

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第2题

根据《商业银行内部控制指引》规定,商业银行应当建立内部控制监督的报告和信息反馈制度,内部审计部门、内控管理职能部门、业务部门人员应将发现的内部控制缺陷,根据规定报告路线及时报告董事会、监事会、高级管理层或相关部门()
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第3题

内部审计机构应当根据工作需要,合理配备内部审计人员,并可以根据内部审计工作需要向社会购买审计服务,并对采用的审计结果负责()
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第4题

根据《内部审计具体准则第2107号—后续审计》要求,当被审计单位基于成本或者其他方面考虑,决定对审计发现的问题不采取纠正措施并做出书面承诺时,内部审计机构负责人应当向组织董事会或者最高管理层报告()
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第5题

银行机构每年应至少开展两次支付敏感信息安全的内部审计,并形成报告存档备查()
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第6题

商业银行董事会应对内部审计活动外包承担直接责任()
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第7题

商业银行应指定信用风险主管部门负责内部评级体系的设计、实施和监测。信用风险主管部门应独立于贷款发起及发放部门,负责人应直接向高级管理层汇报,并具备向董事会报告的途径。()
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第8题

商业银行内部财务部门履行内部控制的监督职能,负责对商业银行内部控制的充分性和有效性进行审计,及时报告审计发现的问题,并监督整改()
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第9题

根据《第1201号——内部审计人员职业道德规范》规定,当内部审计人员的客观性受到严重影响,且无法采取适当措施降低影响时,停止实施有关业务,并及时向董事会或者最高管理层报告()
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第10题

根据内部审计准则-对舞弊行为进行检查和报告的规定,舞弊的报告是指内部审计人员以书面或者口头形式向报告舞弊检查情况及结果()

A.组织适当管理层

B.审计机构负责人

C.主审

D.董事会

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